|
|
Faktúra |
23
|
telefón 8.4. - 7.5.2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
vodné a stočné za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
tepelná energia za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina za 4/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
EUROtoner, s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
toner do atrament. kopírky
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefon 0903 403106
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
čistiace prostr. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
Metro s.r.o. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
zapojenie novej elektr. peci
|
|
s DPH |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
mobil 0903 430955
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
toner 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
Pažma Miroslav Ing., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
seminár PaM
|
|
s DPH |
|
|
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
inzercia školy
|
|
s DPH |
|
|
|
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrina 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
pevná linka 9/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
|
Kmeť Peter, Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
|
Mihálik Ivan Mgr., Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektr. pec pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
škol. potr. pre deti v HN
|
|
s DPH |
|
|
|
MEGGY s.r.o. Jelenec |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
teplo
|
|
s DPH |
|
|
|
NTS, a.s. Nitra |
|
|
|
24.01.2014 |